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为进一步健全完善事业单位、国有企业财务管理制度、加强资金安全管理及风险防控、健全内控制度、严肃财经纪律,4月23日,汕头保税区党委委员、财政局局长张晓铿带队前往辖区共5家事业单位、国有企业开展财务管理制度执行情况专项检查。
检查组一行先后到汕头保税区市政物业服务中心、汕头保税区临港建设有限公司、汕头保税区建设投资基金有限公司、汕头保税区保融产业投资发展有限公司、汕头保税物流中心有限公司,详细检查管理制度制订、印章保管和使用、现金流水收支帐目、支票管理、银行账户管理、款项支出程序等情况,听取单位法人(负责人)在落实主体责任、加强财务管理情况汇报,指导各单位结合本次市审计局对我区2018年度财政资金延伸审计提出的问题,进一步补短板、强弱项,规范财务管理,确保各项制度执行落到实处。
张晓铿在检查中强调:一是以细化完善财务管理制度为基础,强化内部管理,尤其是内控建设。做到有章可循、有规可守、有制必依。二是以市审计局对保税区专项审计为契机,对照审计反馈意见抓紧抓实整改,举一反三堵塞管理漏洞,防范风险。三是以会计师事务所和聘请法律顾问等专业力量为“智库”,日常工作中多加强沟通请教,提升财务管理层次。四是以服务保障全区中心工作为核心,在第一季度财政收入实现开门红的基础上,进一步做好第二季度财政工作,树立勤俭持家、过紧日子思想,严把大项目支出审核关,不断增强财政服务大局支持发展的保障能力。
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