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  • 索  引 号:006997710/2019-00491 文       号:
  • 发布机构:汕头市审计局 生成日期:2024-04-26
  • 主题分类:主  题 词:
中共汕头市审计局党组关于巡察情况反馈意见整改进展情况的通报
  • 2024-04-26 10:41
  • 来源:汕头市审计局
  • 发布机构:汕头市审计局
  • 【字体:
  •   按照巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

      一、加强组织领导,强化责任落实

      (一)迅速部署制定整改方案

      反馈会后,市审计局党组及时印发《中共汕头市审计局党组关于巡察情况反馈意见的通报》和《市委第六巡察组向市审计局党组反馈巡察情况》的新闻通稿,在全局和门户网站进行公开。2023年7月17日,局党组召开会议专题研究巡察整改工作,成立巡察整改工作领导小组和巡察整改办公室,负责全面落实巡察整改工作;对巡察反馈的19条52项问题进行逐项梳理,建立《巡察反馈意见分项整改台账》,明确各问题整改的责任领导和承办部门,各科室、中心主动认领,举一反三,制定切实可行的整改措施。7月26日,召开党组扩大会议审议同意《中共汕头市审计局党组落实十二届市委第三轮巡察反馈意见整改工作方案》,要求各分管领导、各科室要提高政治站位、压实整改责任,在规定的整改期限内认真落实整改。

      (二)持续推进压实整改责任

      市审计局党组建立健全巡察整改工作机制,定期听取巡察整改情况汇报。8月7日、8月22日和9月5日、9月21日,党组书记、局长主持召开巡察整改工作领导小组会议,研究推进巡察整改工作任务落实,对照整改问题台账,逐条整改落实,对阶段性整改工作进行总结,查找薄弱环节、查漏补缺,解决难题,不断强化巡察整改工作质量。并要求班子成员对牵头整改事项全面核查,确保整改任务落地见效。各班子成员围绕牵头整改事项召集分管科室、中心逐一对照研究、逐一细化工作措施,切实抓实工作责任,形成一级抓一级、层层抓落实的整体合力。

      (三)高质量开好民主生活会

      9月25日,市审计局党组召开2023年度领导班子巡察整改专题民主生活会。局党组书记、局长主持会议,党组成员出席会议,市纪委监委驻市发改局纪检监察组组长、市纪委监委第三监督室有关同志到会指导。

      局党组书记、局长再次传达学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神,通报了征求区(县)审计局、各科室、中心的意见建议,代表局党组作班子对照检查,重点查摆在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推动审计工作高质量发展,主动融入“工业立市、产业强市”发展目标服务营商环境审计监督,工作作风和内部规范管理,落实新时代党的组织路线加强基层党建工作等方面存在的不足,并带头作了个人对照检查发言,班子成员依次进行了个人对照检查发言,并互相提出了批评意见。各位班子成员紧扣主题,结合自身工作实际,充分运用批评和自我批评武器,查摆自身存在的突出问题,深刻剖析问题原因症结,提出今后努力方向和整改措施,达到了统一思想、凝聚力量、推动整改的目的。

      二、坚持标本兼治,增强整改成效

      整改工作开展以来,市审计局领导班子强化责任担当,加强督导检查,各责任科室严格抓好各项任务落实,逐条逐项进行对照检查。目前,对巡察组指出的18条问题,我局已全部完成整改,情况如下:

      (一)关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够到位,推动审计工作高质量发展存在一定短板”方面问题的整改情况

      1.针对“学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想存在差距”的问题。

      整改情况:一是严格落实“第一议题”学习,2021年6月以来市审计局党组会议均认真开展“第一议题”学习并结合实际研究贯彻落实意见;已要求和督促机关党委、党支部认真贯彻落实好“第一议题”制度。二是2023年5月局党组制定了《2023年汕头市审计局党组理论学习中心组专题学习计划》,结合审计工作安排了2场专题学习,分别是学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示精神,传达学习2023年全国、全省审计工作电视电话会议精神和学习《领导干部经济责任清单》《领导干部履行经济责任风险防范清单》内容;9月26日邀请市工信局领导讲授《走好“工业立市,产业强市”之路:推动制造业高质量发展》专题辅导授课,进一步改进学习方法;在理论学习中心组研讨由3名领导干部做重点研讨发言并提交书面材料,其余4名领导干部做点评发言,进一步增强研讨深度。

      2.针对“贯彻落实习近平总书记‘拓展审计监督广度和深度,消除监督盲区’讲话精神不够有力,构建审计全覆盖格局有欠缺”的问题。

      整改情况:一是8月22日第28次局党组会议传达学习省审计厅《关于深入推进审计全覆盖的实施意见》和2023年以来关于审计全覆盖各级领导指示精神,研究贯彻落实意见。二是排查分析未进行审计的10名领导干部原因主要是单位经济体量小,离任时间均已超出1年,一般不再安排经济责任审计;2024年度审计项目计划综合考虑经济责任项目占比、离任审计项目占比的因素,积极探索融合式、嵌入式、1+N等审计项目组织方式进行结合审计,充分发挥重大政策跟踪、部门预算执行、经济责任审计等多种审计项目作用,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,提升审计效能。三是汕头市自然资源局主要领导自然资源资产离任(任中)审计项目已于2023年7月出具审计报告,审计范围覆盖至金平区、龙湖区自然资源局;接下来每年将安排一至二个区政府的主要领导进行自然资源资产离任(任中)审计。四是已完成对华侨试验区2家国有企业的审计工作;对剩下的5家国有企业,将通过单独审、结合审等审计方式对未审计的企业进行覆盖。五是8月18日印发《市审计局关于开展内部审计工作专项检查的通知》,组织对29个有设立内部审计机构(组织)的市直机关企事业单位专项检查,采取单位自查和现场检查相结合的方式,推动内部审计切实发挥职能作用;在开展年度审计项目时,要求各科室将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况以及质量效果等内容,纳入审计监督评价的范围,同时对被审计单位委托社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,促进被审计单位按规定建立健全内部审计制度;印发《汕头市审计局关于开展2023年度上半年内部审计统计工作的通知》,扎实开展内部审计统计调查工作;六是向13家市属一级国有企业出具审计建议函并抄送主管部门,要求各国有企业按照要求建立总审计师制度,并将推进情况报送我局;同时在开展内部审计监督工作中继续跟踪该项制度建立情况,推动各企业完善总审计师制度。

      3.针对“贯彻落实习近平总书记关于‘坚持科技强审,加强审计信息化建设’要求有差距,推进大数据审计力度亟待加强”的问题。

      整改情况:一是赴省厅、珠海市、惠州市审计局等学习先进大数据审计经验;为着力解决大数据应用不深问题,围绕“加强数字化审计能力,提升审计效率”主题,进行专题调研并形成报告;摸清市审计局具备计算机学历和获得审计署计算机中级班证书的人员及有关人员参与大数据审计的情况;组织开展我市电子政务领域行业审计,为建立系统性大数据审计体系打基础。二是加强队伍建设,新增信息化专业审计助理一名,辅助开展大数据审计工作。积极选派干部参加审计署计算机中级班培训,今年已有2名年轻同志参加并顺利考取了全国审计系统计算机中级水平证书;组织全体审计干部参加省厅组织的大数据审计交流视频会议,组织全市审计系统82名审计干部前往东江干部学院举办“2023年汕头市审计机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨审计业务专题培训班”,邀请省厅业务骨干讲授“大数据审计实务与案例”专题课,提高业务能力。

      4.针对“以高质量审计助推我市高质量发展仍有不足”的问题。

      整改情况:一是持续保持审计质量管理“严”的基调不放松。进一步加强审计四级质量把关模式,各业务科室压实一线审计人员的第一关质量控制责任,加强审核把关,综合审理部门重点对审计底稿的问题定性、取证合理性、审计适用法规等方面加大审理力度,对个别重点事项要求审计组进一步取证核实并提出相应处理意见,对移送事项按程序办理,2023年以来共出具审理意见239条,审计项目质量持续提高。市审计局根据《汕头市审计机关审计项目等级评定管理办法(试行)》组织开展审计项目等级评定工作,公开通报评定结果。通过对审计项目评定工作存在的问题在局长办公会和各科室进行通报,进一步激励各业务科室自觉加强审计工作质量。如某管委会经责审计项目,经过审理和业务会严格把关,业务科加强配合,审计报告质量进一步提升,在省审计厅组织的2023年全省审计机关审计项目等级评定中获得优秀等次。二是树牢新时代审计工作高质量发展的思想理念,在2023年对汕头市2022年社会保险基金预算执行情况审计项目中强化对体制机制制度问题研究,揭示社保部门未制定内部控制考评制度、相关部门在创业担保贷款担保资金管理方面的管理机制不完善等机制制度问题。三是积极联系汕头市人民政府驻广州办事处,传达《领导干部经济责任清单》和《领导干部履行经济责任风险防范清单》。汕头市人民政府驻广州办事处就相关审计问题报送后续整改情况,提供了《汕头市人民政府驻广州办事处固定资产(实物)管理办法》《汕头市人民政府驻广州办事处物资管理制度》等管理制度,并提供部分物品管理登记表。四是在2023年实施的2022年度汕头市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计项目中,针对审计发现部分问题,提出加强预决算编制、加强预算执行管理监督和完善行政事业性国有资产管理等针对性审计建议;在2023年开展项目中将加大对问题的深入分析,不断提高审计成果运用,沿着“资金-项目-政策-政治”分析提炼,提出建议助推我市加快发展。

      5.针对“推进审计整改‘下半篇文章’不够有力”的问题。

      整改情况:一是成立汕头市审计局审计整改监督工作领导小组,进一步加强对我局审计查出问题整改监督工作的组织领导和统筹协调;制定出台《汕头市审计局审计整改监督管理办法》,加强局审计查出问题整改监督管理,落实整改工作责任;对2020年以来审计项目查出问题的整改情况进行整理,完善整改台账,更新整改情况。向整改责任单位发出整改通知、整改督办函,对未完成整改问题进行跟踪督促,收集、审核情况,更新整改台账;加强对审计查出问题整改情况的现场督查,从3月份开始,每周开展审计整改现场督查和“回头看”工作,积极协同市纪委有关部室、派驻组联动开展审计整改督查。二是将个别问题整改情况进行更新,并对该问题在整改台账中进行销号处理。2020年10月份开始,已对各业务科室审计报告中涉及的未完成整改问题建立台账进行挂销号管理,并持续跟踪督促检查,督促问题全面整改到位并对已完成整改问题进行销号处理;减少抽调整改科人员参加审计项目。三是起草汕头市关于建立健全审计查出问题整改长效机制有关意见的贯彻落实措施,已发市委审计委员会成员单位和各区县党委审计委员会征求意见,下一步将根据反馈意见修改完善后呈报市委审计委员会同意后印发执行。

      6.针对“审计成果运用存在薄弱环节”的问题。

      整改情况:一是提升审计人员业务能力,加强巡审结合及纪审结合。积极选配优秀骨干参与市委巡察工作,强化与巡察及纪检监察部门的沟通,对2020至2023年移送纪检监察部门及有关部门的问题线索及时跟进进度,了解线索办理情况;加大对重大违规问题、重大制度缺陷、管理漏洞、风险隐患的查处力度;出台《汕头市审计机关审计项目等级评定管理办法(试行)》,将审计移送重大违纪违法问题线索作为项目等级评定的重要加分项,提升各业务科室对审计发现问题作为线索移送的积极性;对审计发现的重大违纪违法问题线索及处理情况作为局公务员平时考核标准加分项目,在季度考核中,对当期出具移送市纪委监委问题线索的审计事项移送处理书并受理的主办人员评为好等次。二是加强研究型审计在审计计划统筹中的运用。在年度审计项目计划中,明确各业务科室分别确定一个研究型审计项目及大数据审计项目;将及时提炼总结研究型审计项目成果并作为平时考核的重要指标。要求确定为研究型、大数据型审计项目,在出具报告后20个工作日内提交研究型、大数据审计专项报告,未报送的科室当季度将减少一个好等次推荐名额。三是8月底依法公开《汕头市2022年本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,其中包括本级财政预算、重大投资工程、重点资金、重点民生项目等可公开的审计结果情况,年度审计查出问题整改情况。

      7.针对“‘一把手’”履行第一责任人责任不够到位”的问题。

      整改情况:一是在制定2023年度审计计划时,结合我市中心工作重点以及民生热点制订汕头市促进制造业高质量发展政策落实情况专项审计调查等项目;出台《汕头市审计机关审计项目等级评定管理办法(试行)》并开展全市审计机关审计项目等级评定工作,市局优秀等次项目在省审计厅开展的2023年广东省审计机关审计项目等级评定中获优秀等次;濠江区审计局的专项审计调查获得良好等次,推动全市审计工作高质量发展。二是2023年8月30日召开市委审计委员会成员单位第一次协调会议暨第二次联络员会议,加强与审计委员会各成员单位的沟通联系,集成资源和优势,推动高质量编制2024年度审计项目计划。到相关成员单位市国资委和人民银行汕头市分行进行座谈走访;7月27日印发《区(县)党委审计委员会及其办公室工作情况调研方案》的通知,赴金平区、龙湖区、濠江区、澄海区、潮南区、南澳县审计办等进行调研,了解基层审计办工作情况,指导基层审计办提升工作质量;9月12日召开2023年全市审计委员会办公室工作交流会议,指导督促各区(县)审计办工作开展;7月4日印发《汕头市委审计委员会办公室审计领域重大事项督察督办工作制度》,完善加强制度建设,促进潮南区、金平区、澄海区等区县审计办进一步健全完善应有的12项制度,澄海区、濠江区、潮阳区等进一步加强重大事项请示报告工作,切实抓好审计领域重大事项落实。

      (二)关于“主动融入‘工业立市、产业强市’发展目标仍有弱项,服务营商环境审计监督不够深入”方面问题的整改情况

      8.针对“对高质量发展思考不够、谋划不足”的问题。

      整改情况:一是在制定2023年度审计项目计划前围绕助力“工业立市、产业强市”中心大局,广泛征求人大、政府主要部门对审计项目立项的意见建议;确定开展促进制造业高质量发展政策落实情况、城镇老旧小区改造政策落实情况、现代农业产业园推进情况等事关汕头发展的重大审计项目,进一步加强对我市工业产业基础设施及政策落实情况的审计监督。二是安排“汕头市促进制造业高质量发展政策落实情况专项审计调查”项目,聚焦市委市政府的中心工作加强谋划,将推动制造业高质量发展列入审计范围,于9月份开展现场审计。三是实施汕头市现代农业产业园推进情况审计调查项目,已于8月31日出具征求意见书。

      9.针对“对优化营商环境方面关注不足”的问题。

      整改情况:对照《汕头市全面优化营商环境领导小组关于印发<汕头市加强营商环境建设工作方案>的通知》(汕营商组〔2023〕1号)及其附件《重点任务清单》,逐一梳理今年下半年我局计划开展的经济责任审计项目,对被审计单位为《重点任务清单》中有关重点任务牵头单位的,明确在审计实施时将该单位落实营商环境建设责任列入审计内容,并在出具的经责审计报告中对该单位开展优化营商环境工作情况进行评价;项目实施科室已将被审计单位落实营商环境建设责任列入审计内容,接下来将推动相关审计项目实施,确保巡察整改措施按要求落实。

      (三)关于“工作作风严实不够,推动内部规范管理仍需加强”方面问题的整改情况

      10.针对“指导推动基层审计工作不够到位”的问题。

      整改情况:一是8月30日召集各区(县)审计局主要负责人及相关业务人员召开了全市审计系统领导干部自然资源资产离任审计工作会议,进行再部署并开展业务培训,对各区(县)审计局开展培训,对领导干部自然资源资产离任(任中)审计年度项目计划的制定进行指导,各区(县)审计局已按要求报送自然资源资产离任(任中)审计工作计划;积极与省厅资环处对接,9月15日邀请省厅资环处负责同志专题讲授《领导干部自然资源资产离任审计理论和实务》专题培训课。二是8月3日由局领导带队到龙湖区和南澳县审计局开展座谈,究推进区县国有企业审计工作,要求区县审计局提高开展国有企业审计重要性认识,在制定审计项目计划时科学统筹安排人力开展企业审计,实现区域内的国有企业5年轮审覆盖目标。相关单位都明确表态在明年制定审计年度计划时,将安排国有企业审计项目,消除监督盲区,切实发挥常态化“经济体检”作用。三是组织新进人员集中培训,举办党性锤炼与业务能力提升专题培训班,提升审计干部业务能力。选派年轻干部参加省厅研究能力提升班并参加审计案例竞赛获得了二等奖;在东江干部学院举办“2023年汕头市审计机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨审计业务专题培训班”,邀请省厅业务骨干讲授“审计成果提炼”“大数据审计实务与案例”和“领导干部自然资源资产离任审计理论和实务”等专题,提高业务能力。

      11.针对“抓干部队伍作风建设不够”的问题。

      整改情况:一是对涉及的3份采购合同完善条款,补充签名;要求承办部门在合同签订前将合同文本草案送综合法规科,由综合法规科送局法律顾问进行审核,承办科室根据法律顾问审核意见修订完善合同;办公室落实专人负责收集归档合同,对合同要素进行检查,提醒承办科室完善合同的签订。二是修订《汕头市审计局考勤休假管理办法》,进一步完善请假、销假、报备等手续程序;机关纪委加强日常监督,坚持抓细、抓长、抓常,筑牢加强作风建设的第一道防线。

      12.针对“内部监督管理有欠缺”的问题。

      整改情况:一是加强审计项目进度督办工作,每月对项目完成情况进行总结通报;科室出现两个项目延期情况的,由局领导对其进行约谈;将项目进度作为平时考核的重要指标,当年度有两个以上审计项目延期的科室,在第二个项目延期当季度减少一个好等次推荐名额。二是印发《汕头市审计机关审计项目等级评定管理办法(试行)》并组织开展审计项目等级评定工作,通过局务会等形式对等级评定结果和审计项目存在审计质量问题进行通报,进一步激励各业务科室自觉加强审计工作质量。2023年以来已对市局各业务科室开展审计质量检查,接下来将参照省审计厅要求,加强对区县质量检查监督。三是今后我局将在审计服务合同条款中与服务供应商明确回避责任义务,对违反回避规定的,将依法依纪提请有关部门作出处理处罚。

      13.针对“执行财务制度不严格”的问题。

      整改情况:一是已对当事人进行批评教育,两名同志主动退款650元;今后将进一步加强财务管理,严格按照差旅费管理办法等相关规定标准报销。二是2021年第三季度起退休干部的相关费在局行政经费列支;今后进一步加强工会财务管理,严格按规定办理工会收支。三是已落实相关人员对2021年和2022年两份验收单内容进行补充完善;今后将加强审核,确保政府采购项目的验收单据内容完整。

      (四)关于“落实新时代党的组织路线不够到位,加强基层党建工作存在薄弱环节”方面问题的整改情况

      14.针对“履行党建主体责任有差距”的问题。

      整改情况:一是局党组加强机关党建工作的研究部署,将2023年度党风廉政建设工作要点、机关党委换届选举、汕头市审计机关2023年度先进基层党组织和优秀共产党员名单、上半年全面从严治党情况、机关党建工作开展情况等事项在党组会上进行研究讨论并部署安排下半年工作计划;在党建品牌创建方面聚焦审计工作重点亮点,第二支部党建品牌《党建引领建审计铁军,审计力度化民生温度》参加“双优杯”工作创新大赛活动现场竞赛获得党建赋能板块二等奖,被推荐参加省复赛。第三支部创建市直机关党员先锋岗,获评“经济责任审计党员先锋岗”。二是自2021年6月以来,我局召开的党组会议在研究决策时,各班子成员均充分讨论和发表意见,主要负责人严格执行末位表态。

      15.针对“抓基层党建工作压力传导不到位”的问题。

      整改情况:一是对2022年6月研究两名预备党员转正事项没有逐个审批和表态的事项补充完善相关记录;机关党委组织对今年新发展党员的档案进行检查,重点检查程序记录是否完整。二是严格按规定设立基层党组织,2023年4月进行机关党委换届选举,同时对机关党支部进行调整,调整后党支部党员人数均未超过20人。如今后出现党支部党员人数超过规定,将按要求分设党小组。

      16.针对“开展组织生活质量不高”的问题。

      整改情况:一是9月25日召开巡察整改专题民主生活会。在准备阶段广泛征求意见,共收集到意见建议24条。要求领导班子成员突出问题导向,认真深刻剖析自我问题和班子成员存在问题,增加批评与自我批评的“辣味”,提高民主生活会质量。二是了解原第三支部5个月未开张主题党日活动的原因,其中3次有开展主题党日活动但记录不完善,已要求原第三支部补充完善主题党日记录和党课记录。另外2022年3月、4月由于相关业务工作繁忙,没有按要求开展主题党日,已对该支部书记进行批评教育;8月10日机关党委组织对各党支部的党务工作开展情况进行交叉检查,重点检查“三会一课”制度落实情况、主题党日开展情况、领导干部讲党课情况等。

      17.针对“选人用人工作存在短板”的问题。

      整改情况:一是2023年以来,6月和8月晋升职级的纪实档案已及时收集、完整归档;2023年以来,局党组讨论决定干部任职时,逐个介绍考察人选情况,列出民主测评结果和个别谈话情况。二是对选拔任用纪实材料逐个进行检查和完善,已按《转发<关于建立干部选拔任用工作纪实制度的实施意见(试行)>的通知》的要求,按附件归档清单,对2020年以来的干部选拔任用纪实档案补充党组会议记录和会议纪要;2021年5月以来,局党组会议审议有关人事事项时,未有党组成员出席人数不足2/3的情况。三是调查相关人员证件未上交集中保管原因,2023年9月对当事人进行批评教育。接下来将进一步修订完善《汕头市审计局关于加强因私事出国(境)管理工作的规定》,进一步规范做好国家工作人员备案登记、因私出国(境)证照、审批管理。四是2020年以来新进人员档案有专人审核,但因业务不熟悉,未形成《干部人事档案任前审核登记表》材料,现均已补充准备妥当,待补签完善后归档;进一步整理完善干部人事档案,已将零散材料按要求装订。

      18.针对“廉政教育工作开展不够深入”的问题。

      整改情况:一是在党组会议上落实廉政教育议题,逐步推广至其他党组织会议;由局主要领导与各科室、中心负责同志开展谈心谈话,至今已开展8个科室的谈话,机关纪委全程参加并做好谈话记录;督促各科室做好2023年度实施审计项目的审前谈话记录和审后廉政回访;机关纪委结合纪律教育月制订活动方案印发全局执行,8月11日召开动员会并组织观看警示教育片。加强干部职工考勤情况检查。二是机关纪委结合纪律教育月随机抽查审计组现场情况,重点关注审计组执行中央八项规定精神、审计公示制度、廉政监督员制度、审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律;落实临时党组织制度等方面情况并督促审计组要选配党性强、政治素质好、管理能力强、工作经验丰富的副科级以上干部同志担任廉政监督员。

      三、坚持长效机制,巩固整改成果

      自开展巡察整改工作以来,市审计局对巡察反馈意见的整改虽然取得了一定成效,截至10月10日,18条反馈问题均已完成整改。但工作仍需持续用力、持续深化。接下来,审计局党组将以此次巡察整改为契机,把巡察整改落实作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现,以整改实际成效助推审计工作高质量发展。

      (一)提升思想认识,确保整改取得实效

      坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉把巡察整改作为严守政治纪律政治规矩的考验,作为提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的考验,作为体现党员领导干部党性修养的考验,切实提高政治站位、政治觉悟、政治担当,以坚决改、全面改、彻底改的决心,盯着抓、从严改、长久治,通过深化巡察整改促进市审计局各项事业高质量发展。

      (二)巩固整改成果,着力构建长效机制

      对巡察反馈的问题要注重健全完善机制,从制度层面找原因、查不足、补短板,全面梳理我市审计系统现行的规章制度,促使巡察整改工作成果得到充分运用、发挥最大效能。要按照“把抓整改融入日常工作,融入深化改革,融入全面从严治党,融入班子队伍建设”的要求,推动整改工作与干部队伍管理、能力作风建设、业务工作等贯通融合,通过深化整改实现标本兼治。

      (三)坚持协同推进,全面提升审计质量

      要转化运用巡察成果,真改实改,进一步发挥市委审计委员会办公室的统筹协调作用,强化审计发现问题的整改监督力度,做实研究型审计,强化大数据审计,深化审计全覆盖,推进审计高质量发展,为我市走好“工业立市,产业强市”之路提供坚强的审计保障。

      欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反映。电话:0754-88287000;邮政信箱:汕头市龙湖区长平路翡翠花园审计局办公楼机关纪委办公室;邮政编码:515041。


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